为进一步健全和完善学院内部控制体系,诊断、识别和改进内部控制设计与运行中存在的问题与缺陷,推动学院持续完善经济活动内部控制机制,提升内部控制水平和治理效能,根据《四川省财政厅关于开展2024年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(川财会〔2025〕6号)等文件要求,审计处在今年4月开展了学院内部控制监督评价工作。
通过对学院内部控制组织机构的建立与开展工作情况、内部控制机制的建立与运行情况、内部控制制度与流程建立与运行情况、关键岗位设置与管理情况、财务信息的编报情况、业务层面内控设计与运行情况等进行分析评价,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议,从而进一步优化完善学院内部控制体系,不断提升学院内部治理能力和水平。